罗湖区二00五年财政支出预算总表(年初经人大审定预算) | ||||||||||||
附表四 | 单位:万元 | |||||||||||
支 出 科 目 | 二00五年预算 | 二00四年实绩 | 二00四年预算 | 比二00四年预算增减 | 比二00四年实绩增减 | 比二00四年实绩增长% | ||||||
一、预算支出合计 | 210513 | 209086 | 191557 | 18956 | 1427 | 0.68 | ||||||
基本建设支出 | 5000 | 12537 | 10000 | -5000 | -7537 | -60.12 | ||||||
科技三项费用 | 1500 | 2140 | 2900 | -1400 | -640 | -29.91 | ||||||
农业、林业和水利支出 | 1000 | 1411 | 1000 | 0 | -411 | -29.13 | ||||||
文教行政政法经费 | 176858 | 158656 | 146807 | 30051 | 18202 | 11.47 | ||||||
专项支出 | 6255 | 6885 | 4750 | 1505 | -630 | -9.15 | ||||||
其他支出 | 12900 | 26457 | 19800 | -6900 | -13557 | -51.24 | ||||||
支援不发达地区支出 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
总预备费 | 6000 | 5300 | 700 | 6000 | ||||||||
二、上解支出 | 32000 | 27430 | 34000 | -2000 | 4570 | 16.66 | ||||||
财政总支出 | 242513 | 236516 | 225557 | 16956 | 5997 | 2.54 | ||||||
增设预算周转金 | ||||||||||||
当年收支结余 | 623 | 623 | 92 | 531 | 0 | 0.00 | ||||||
当年安排财力总计 | 243136 | 237139 | 225649 | 17487 | 5997 | 2.53 | ||||||