罗湖区二○○八年度财政支出预算(草案) | |||||||||||||||
附件4 | 单位:万元 | ||||||||||||||
支 出 科 目 | 二○○八年预算 | 二○○七年预算 | 比二○○七年预算增减 | 比二○○七年预算增长% | 二○○七年实绩 | 比二○○七年实绩增减 | 比二○○七年实绩增长% | ||||||||
一、预算支出合计 | 346602 | 278872 | 67730 | 24.29 | 377642 | -31040 | -8.22 | ||||||||
基本建设支出 | 32000 | 25000 | 7000 | 28.00 | 29000 | 3000 | 10.34 | ||||||||
科学技术经费 | 2500 | 2100 | 400 | 19.05 | 2100 | 400 | 19.05 | ||||||||
农业、林业和水利支出 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00 | 1036 | -36 | -3.47 | ||||||||
行政事业单位经费 | 256690 | 205662 | 51028 | 24.81 | 241697 | 14993 | 6.20 | ||||||||
专项支出 | 8550 | 7500 | 1050 | 14.00 | 9147 | -597 | -6.53 | ||||||||
其他支出 | 37262 | 28610 | 8652 | 30.24 | 93662 | -56400 | -60.22 | ||||||||
其中:预算稳定调节金 | 33633 | ||||||||||||||
扶贫经费 | 1300 | 1000 | 300 | 30.00 | 1000 | 300 | 30.00 | ||||||||
总预备费 | 7300 | 8000 | -700 | -8.75 | 0 | ||||||||||
二、上解支出 | 40000 | 33000 | 7000 | 21.21 | 30891 | 9109 | 29.49 | ||||||||
财政总支出 | 386602 | 311872 | 74730 | 23.96 | 408533 | -21931 | -5.37 | ||||||||
增设预算周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
当年收支结余 | 88 | 168 | -80 | -47.51 | 368 | -280 | -76.04 | ||||||||
当年安排财力总计 | 386690 | 312040 | 74650 | 23.92 | 408901 | -22211 | -5.43 | ||||||||