罗湖区二○○九年度财政支出预算(草案) | |||||||
附表四 | 单位:万元 | ||||||
支 出 科 目 | 二○○九年预算 | 二○○八年预算 | 比二○○八年预算增减 | 比二○○八年预算增长% | 二○○八年实绩 | 比二○○八年实绩增减 | 比二○○八年实绩增长% |
一、预算支出合计 | 382464 | 346602 | 35862 | 10.35 | 415120 | -32656 | -7.87 |
一般公共服务 | 62499 | 50111 | 12388 | 24.72 | 69564 | -7065 | -10.16 |
国防 | 955 | 993 | -38 | -3.83 | 1141 | -186 | -16.30 |
公共安全 | 65412 | 55314 | 10098 | 18.26 | 67298 | -1886 | -2.80 |
教育 | 90981 | 79783 | 11198 | 14.04 | 91575 | -594 | -0.65 |
科学技术 | 2926 | 3882 | -956 | -24.63 | 3966 | -1040 | -26.22 |
文化体育与传媒 | 2970 | 6349 | -3379 | -53.22 | 7168 | -4198 | -58.57 |
社会保障和就业 | 37256 | 29299 | 7957 | 27.16 | 34722 | 2534 | 7.30 |
医疗卫生 | 24409 | 20869 | 3540 | 16.96 | 21958 | 2451 | 11.16 |
环境保护 | 1613 | 2881 | -1268 | -44.01 | 3483 | -1870 | -53.69 |
城乡社区事务 | 44427 | 43659 | 768 | 1.76 | 42316 | 2111 | 4.99 |
农林水事务 | 2710 | 2408 | 302 | 12.54 | 2418 | 292 | 12.08 |
工业商业金融等事务 | 854 | 1748 | -894 | -51.14 | 4477 | -3623 | -80.92 |
其他支出 | 45452 | 49306 | -3854 | -7.82 | 65034 | -19582 | -30.11 |
其中:预备费 | 8000 | 7300 | 700 | 9.59 | |||
其他支出 | 37452 | 42006 | -4554 | -10.84 | 65034 | -27582 | -42.41 |
二、上解支出 | 60000 | 40000 | 20000 | 50.00 | 44811 | 15189 | 33.90 |
财政总支出 | 442464 | 386602 | 55862 | 14.45 | 459931 | -17467 | -3.80 |
增设预算周转金 | 0 | 0 | 0 | ||||
当年收支结余 | 168 | 88 | 80 | 90.91 | 208 | -40 | -19.23 |
当年安排财力总计 | 442632 | 386690 | 55942 | 14.47 | 460139 | -17507 | -3.80 |