罗湖区二○一二年度财政支出预算(草案)
表四 单位:万元
支出项目 |
2012年预算 |
2011年预算 |
比2011年预算增减 |
比2011年预算增长% |
2011年实绩(预计) |
比2011年实绩增减 |
比2011年实绩增长% |
一、预算支出合计 |
625692 |
548000 |
77692 |
14.18 |
631889 |
-6197 |
-0.98 |
一般公共服务 |
77741 |
73841 |
3900 |
5.28 |
80556 |
-2815 |
-3.49 |
国防 |
1080 |
1041 |
39 |
3.75 |
1041 |
39 |
3.75 |
公共安全 |
80423 |
72062 |
8361 |
11.60 |
76948 |
3475 |
4.52 |
教育 |
134081 |
119706 |
14375 |
12.01 |
126730 |
7351 |
5.80 |
科学技术 |
7046 |
5055 |
1991 |
39.39 |
5055 |
1991 |
39.39 |
文化体育与传媒 |
4530 |
3613 |
917 |
25.38 |
3973 |
557 |
14.02 |
社会保障和就业 |
59683 |
50726 |
8957 |
17.66 |
54460 |
5223 |
9.59 |
医疗卫生 |
29479 |
28362 |
1117 |
3.94 |
28862 |
617 |
2.14 |
节能环保 |
9244 |
6811 |
2433 |
35.72 |
40811 |
-31567 |
-77.35 |
城乡社区事务 |
72825 |
105608 |
-32783 |
-31.04 |
119095 |
-46270 |
-38.85 |
农林水事务 |
3430 |
3014 |
416 |
13.80 |
5856 |
-2426 |
-41.43 |
交通运输 |
15000 |
7500 |
7500 |
100.00 |
13500 |
1500 |
11.11 |
资源勘探电力信息等事务 |
1017 |
980 |
37 |
3.78 |
980 |
37 |
3.78 |
商业服务业等事务 |
0 |
0 |
0 |
5620 |
-5620 |
-100.00 | |
国土资源气象等支出 |
230 |
0 |
230 |
0 |
230 | ||
住房保障支出 |
52500 |
18430 |
34070 |
184.86 |
20669 |
31831 |
154.00 |
预备费 |
10000 |
10000 |
0 |
0.00 | |||
其他支出 |
67383 |
41251 |
26132 |
63.35 |
47733 |
19650 |
41.17 |
二、上解支出 |
30300 |
30940 |
-640 |
-2.07 |
28862 |
1438 |
4.98 |
财政总支出 |
655992 |
578940 |
77052 |
13.31 |
660751 |
-4759 |
-0.72 |
增设预算周转金 | |||||||
当年收支结余 |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! | ||
当年安排财力总计 |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
备注:按照《深圳市第四轮市区财政体制实施方案》“对原体制下市区间补助、上解等体制结算事项进行合并”的要求,2011年上解支出剔除19060万元 |