一、部门预算收支增减变化情况说明
2017年深圳市罗湖区财政局部门预算收入7990.42万元,比 2016 年2758.38万元增加5232.04万元,增长189.68%。财政预算拨款7990.42万元,其中:专项性项目5023.00万元。
2017年深圳市罗湖区财政局部门预算支出7990.42万元,比2016 年2758.38万元增加5232.04万元,增长189.68%。
深圳市罗湖区财政局2017 年部门预算收支平衡,预算规模增加5023.00万元,具体情况如下:
1. 人员支出1133.19万元,比2016 年977.77万元增加155.42万元,增长15.89%。主要是由于2017年养老保险制度改革增加人员经费。
2. 公用支出99.47万元,比2016年115.39万元减少15.92万元,降低13.79%。主要是由于在编人员减少,公用定额相应减少。
3. 对个人和家庭的补助支出230.94万元,比2016年212.41万元增加18.53万元,增长8.72%。主要是由于增加退休人员。
4. 项目支出6510.04万元,比2016年1452.81万元增加5057.23万元,增长348.09%。主要是由于新增专项性项目,主要用于全区31家股份合作公司集体经济管理系统平台运营、股份合作公司年度审计、社区综合治理考核等项目。
二、机关运行经费安排情况说明
我单位2017年度机关运行经费支出99.47万元,比 2016年115.39万元减少15.92万元,降低13.79%。主要原因是:在编人员减少,其公用定额相应减少。
三、政府采购安排情况说明
我单位 2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指罗湖区财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(二)支出科目
1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.支出功能分类:
(1)一般公共服务(类)支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(2)社会保障和就业(类)支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(3)住房保障(类)支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(三)“三公”经费
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费
行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。