一、一般公共预算收入情况
2016年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,财政部门深入贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会精神,主动把握和积极适应财政经济新常态,紧紧围绕“城市更新突破年、城市管理治理年”战略部署,认真落实积极财政政策,切实履行服务大局、保障发展和改善民生职能,统筹推进财政体制改革各项任务,财政收入实现持续平稳增长,支出保障能力获得长足稳固发展,圆满完成了区六届人大七次会议确定的各项财政工作任务。
2016年,我区一般公共预算收入完成938,218万元,为年度预算的104.11%,比上年实绩增收87,985万元,增长10.35%。其中:税收收入完成805,754万元,增长5.06%,税收收入占一般公共预算收入比重为86%。非税收入完成132,464万元,增长59.01%。加上上级补助收入254,292万元(其中返还性收入28,005万元,一般性转移支付收入57,875万元,专项转移支付收入168,411万元),调入预算稳定调节基金179,919万元,调入资金894,975万元,上年结转结余收入45,438万元,当年财政总收入2,312,842万元,完成年度预算的145.08%,剔除调入历年存量资金等因素,财政总收入同口径比上年实绩增长20%,实际可支配财力大幅提高。
面对经济发展新常态,我们坚持将组织收入作为财政工作首要任务,调动各方力量齐抓共管,科学组织,积极应对“营改增”、支柱产业效益波动、政策性减税降费等因素带来的减收效应,全力以赴稳增长、促增收。一方面加强财税联动,做好重点税源监控和风险管理,细化落实堵漏增收措施。税务、财政、街道以及各职能部门密切配合,团结协作,齐心协力抓好“营改增”协税护税、纳税评估和税源涵养工作,将经济发展成果转化为财政增收;另一方面坚持依法征管,抓好非税收入征缴及入库,确保依法征收、应收尽收。收入结构、财力格局更趋合理,实现了规模质量双提升。
二、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出完成1,695,761万元,为年度预算的123.21%。加上上解支出74,029万元,安排预算稳定调节基金499,742万元,当年财政总支出2,269,532万元,为年度预算的142.36%,剔除调入历年存量资金等因素,2016年财政总支出同口径比上年实绩增长22%,民生保障水平明显提升。
(一)重点保障民计民生领域的资金需求
在2016年财政预算安排中,教育、社会保障、医疗卫生等九大类重点民生支出共安排1,315,061万元,占一般公共预算支出的77%,较上年提高14个百分点。一是教育支出268,302万元,其中项目经费108,751万元,包括生均经费44,053万元、学前普惠性幼儿园发展3,068万元、民办学校学位补贴3,868万元、鼓励公办学校体育场馆向社会开放1,103万元等;二是就业和社会保障支出95,732万元,其中项目经费36,851万元,包括帮扶城市困难群体4,855万元、就业创业扶持开展就业和技能提升培训11,418万元等;三是医疗卫生支出79,483万元,其中项目经费55,673万元,包括罗湖医院集团基本医疗服务“以事定费”27,916万元、公立医院政策性减收补助7,000万元等;四是城乡社区支出111,803万元,其中项目经费104,689万元,包括市容综合整治和垃圾清运工作21,940万元、社区工作站业务及公用经费4,983万元、老旧住宅物业管理考核奖励431万元等;五是文体支出11,334万元,其中项目经费8,967万元,包括保障街道图书馆运营266万元、支持校园足球运动229万元等。
(二)集中财力服务区委区政府中心工作
围绕“建设繁荣文明幸福新罗湖”的发展目标,将支出重点向区委区政府中心工作、重点项目倾斜,集中财力支持结构调整和转型升级。一是为保障棚户区改造的如期启动,我们在预算调整中优先安排棚改启动资金256,262万元,并通过体制改革争取到市财政2,600,000万元专项转移支付,切实做好棚改重点项目资金保障;二是投入496,000万元扩大罗湖引导基金规模,与社会力量合作成立城市更新基金、宝诚红土文化产业并购基金等子基金,出资94,000万元成功撬动社会资本1,302,000万元;三是安排8,387万元用于“十大微片区交通和景观综合提升工程”等重点基建项目,全面提升罗湖整体居住环境。
三、一般公共预算收支平衡情况
2016年财政总收入2,312,842万元,财政总支出2,269,532万元,结转下年支出43,310万元,收支相抵,当年平衡。
需要说明的是,以上报告的是2016年决算办理情况,考虑到2016年市区体制结算尚未下达,实际发生数如有变动,均在预算稳定调节基金中调整。
四、政府性基金预算执行情况
2016年各项政府性基金完成收入216,348万元,加上上年结转结余收入7,982万元,当年基金总收入224,330万元。2016年各项政府性基金完成支出11,059万元,加上结转下年支出1,642万元,调出资金211,629万元,当年基金总支出224,330万元,收支平衡。
五、国有资本经营预算执行情况
2016年国有资本经营预算收入完成0元,国有资本经营预算支出完成0元。
六、盘活存量资金情况
根据国务院盘活财政存量资金的要求,经区人大常委会批准,2016年我们对历年存量资金369,879万元进行了清理盘活,重点用于国家政策性增资、城市管理、民政、卫生等民计民生项目支出。
七、预算调整情况
为提高财政资金使用效率,根据《中华人民共和国预算法》规定,经区人大常委会批准,2016年我们认真梳理年初预算已安排、但由于政策变化等原因无法完成的项目,分别于年中和年末进行了两次预算调整,超收和调整资金共计708,718万元,主要用于辖区产业发展、民生保障支出以及补充预算稳定调节基金。