一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
区教育局(督导室)机关内设9个科室:党委(行政)办公室、人事科、教育科、德育工作科、成教与社会办学科、计财审计科、学前教育科、勤工俭学基建科、教育审批服务办公室(区教育局下属行政管理类事业单位)。
罗湖区教育局(督导室)主要职能是:1、贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规、规章和政策,结合本区实际,拟订具体实施办法,提出本区教育发展中长期规划和年度计划,经批准后组织实施。
2、承担推进教育均衡发展和促进教育公平的责任;承担综合管理本区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的职责;促进民办教育发展。
3、指导区属学校规范办学、实行教育改革,全面实施素质教育。
4、指导协调区属学校设置;会同有关部门拟订本区教育招生计划,管理招生考试工作。
5、组织实施教师资格制度,指导区属学校教师和教育行政干部队伍建设工作,指导本区教育系统人事制度改革等工作;负责区属中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作。
6、负责区属事业单位教育经费的管理,指导监督教育经费使用情况,负责教育收费管理工作;指导区属学校后勤规范化管理工作。
7、承担指导监督区属学校安全管理责任;指导区属学校安全保卫工作;指导区属学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育工作;配合普通话推广和文字规范工作。
8、负责规划、指导教育信息化工作;指导和协调区属学校现代教育技术装备等设施建设,参与协调区属学校基本建设工作。
9、规划、指导和协调本区教育系统的科研、科普工作;开展对外教育交流与合作。
10、承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。
11、承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。
区教育督导室主要职责:
贯彻执行教育督导的有关规定,对区人民政府的教育工作及教育行政部门和区属学校、学前教育机构的工作进行监督、检查、指导、评估。
(二)人员构成情况
区教育局(督导室)机关行政编制36人,老工勤编3人,事业编制2人,雇员编制7人,退休人员23人,临聘人员3人。
(三)预算年度的主要工作任务
1.深化“开门办学”内涵
继续推进“家委会”建设,完善各项配套制度。年底,按照《深圳市罗湖区中小学家长委员会管理检查细则》,对各学校家委会工作进行检查评分,进行通报。
2.促进教育优质均衡
加强对“新优质学校”建设的指导。开展“新优质学校”建设专项督导,进行阶段评估验收。加快相对边远学校建设,鼓励优秀校长、教师到边远学校工作。扶持民办教育发展。继续选派公办学校管理骨干到民办学校任职。
3.加强教师队伍建设
建立区、校梯级名师制度,探索建立名师工作任务和工作质量标准。推进教师岗位聘任和职称评聘制度改革。推进奖励性绩效工资改革,向一线教师适当倾斜。加强教师劳动纪律管理,探索教师出口机制。
4.提高德育工作实效
分学段设立德育工作目标,形成目标梯次。拓展德育途径。上好品德、主题班队会和社会实践课。以通识课程为突破口充实德育校本课程。规范团队建设。落实团队工作常规,坚持完善鼓号队工作,开展团队理论研究与实践探索。探索“网络育德”的新方式。强化养成教育。小学一年级起每年要重点培养一两项具体的文明习惯,如不闯红灯,不乱扔垃圾等,
5.推进课程改革
鼓励教师参与小课题研究,提高课堂效率。开设通识课程。传授传统艺术、琴棋书画、应急知识和生活技能。确保学生体育课和课外运动时间,不得挤占。关注学生健康,重点关注学生近视率。构建特色课程体系,做到“一校一特色,一生一体艺”。
6.丰富学生社团活动
加强社团活动的规范性、实效性,实现社团活动课程化。社团活动经费列入学校预算,保障社团活动正常开展。学生社团活动参与率达到100%。
7.推进教育信息化
做好全区教育信息化顶层设计和系统规划。完善信息“管网通道”, 建立全区云端教育数据资源库。加强培训,提高教师的信息素养和运用能力。
8.完善招生服务方式
与区相关职能部门沟通协调,让家长享受“一站式”入学办证服务。探索建立全区适龄儿童就读入学信息系统和学位预测预警系统,科学、合理划分学区。争取在学位最紧张的片区新建学校,协调已列入改扩建计划的7所学校加快进度,增加学位供给。
9.做好教育督导工作
坚持“专兼结合”, 加强督学队伍建设。完善督学分片巡视制度。加强片区巡视小组随访督导。推进责任督学挂牌上岗。年底前,完成全区学校和幼儿园的责任督学挂牌上岗工作。筹备召开办学水平评估整改试点经验交流会,推广成功经验。
10.拓展廉政建设途径
向10所试点学校派驻纪检组。组建巡视组,不定期进行巡视。建立区、局、校三级网络办公渠道和平台,提高监督效能。加强制度建设,规范权力运行。
二、收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算。格式如下:
2015年收入预算2353.39万元,其中:财政拨款收入2329.35万元,上年结转24.04万元,其他收入0万元。
三、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:
2015年支出预算2353.39万元,其中:财政拨款支出2329.35万元。
2015年财政拨款支出预算按用途划分,基本支出1055.89万元,占45.33%,其中:工资福利支出734.53万元,对个人和家庭的补助138万元,商品和服务支出183.36万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算1273.46万元,占54.67%。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出共27.68万元,具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出12.60万元,主要包括:公务车保有量4辆,全年运行维护费支出12.60万元,平均每辆3.15万元。因减少一辆公车,与2014年部门预算相比减少3.15万元。
2.公务接待费支出15.08万元,主要用于上级部门考核督导检查及其他省市教育局到我区考察学习公务接待。