第一部分 单位概况
一、主要职能
收集、掌握影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息,积极开展不安定因素的排查和化解工作,全力维护辖区社会政治稳定;管理辖区内实有人口;管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品;指导、监督辖区内机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作;宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作;侦办辖区内一般刑事案件,协助侦查部门侦破其他案件;办理治安案件,调解治安纠纷;组织开展消防安全检查,参与火灾、爆炸等治安灾害事故的预防工作;做好接处警工作,接受群众报警、求助,为群众提供服务;完成上级交办其他工作。
二、机构编制及交通工具情况
派出所设案件侦查队、社区巡警队、行动支援队三个部门.单位现有在编民警95人,巡防员123人(含学警、保安员),聘用人员31人。实有车辆25辆。
三、2015年执行情况
2015年我单位紧扣辖区治安脉搏,不断夯实基层基础工作,根据辖区多发性案件针对性开展打防工作,促进了各项业务的均衡发展。我单位采取专群结合,构建重点区域反恐防范体系;以仙湖植物园弘法寺为重点,细化各项安保措施;以情指室建设为核心,全面提升基层警务效能。全年接“110”警情7676宗、刑事警情568宗、治安类警情1063宗、八类警情19宗、侵财类警情587宗。刑拘205人、逮捕161人、强戒28人、治安拘留321人。
四、2016年主要工作目标
2016年,我们将继续坚持市局“六强”、“四化”、“两网”的战略方向不动摇,延续派出所“紧抓重点环节,保平安、保稳定”的工作思路,一是继续深化和巩固基层基础工作,推进打击转型、细化社区工作,进一步提高打击结构比例;二是继续强化信息化工作,加强综合研判和专项研判,尤其是进一步加强视频打击的力度;三是继续以队伍精细化管理为抓手,加强队伍建设,努力打造一支执法规范、廉洁高效的“现代化、国际化、规范化、专业化”一流警队。
第二部分 2016年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2016年,本单位总收入883.15万元,其中财政拨款收入883.15万元;总支出883.15万元。收支预算平衡。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务,2016年,本单位预算支出883.15万元,较上年增加187.52万元,增长26.96 %;其中:公用支出264.61万元;项目支出618.54万元。
三、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算共171.75万元,与2015年相同,未增长。具体情况如下:
1、因公出国(境)费预算0万元,与2015年相同。
2、公务接待费预算2.18万元,与2015年相同,未增长。
3、公务用车购置及运行维护费169.57万元,其中公务用车购置费0万元,与2015年相同;公务运行维护费169.57万元,与2015年相同,未增长。
四、2016年预算附表
表1:《收支预算总表》
表2:《收支预算表》
表3:《支出预算表》(按功能科目)
表4:《基本支出预算表》(按经济科目)
表5:《项目支出预算表》(按项目分类)
表6:《“三公”经费预算财政拨款情况表》