“三公”经费一般公共决算情况说明
深圳市罗湖区政务服务数据管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.44万元,完成全年预算41万元的96.2%,比上年决算数增加37.31万元,增长1,751.6%。
2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:2023年度我部门公务车达到报废条件并申请完成报废。报废后申请经费购置新能源公务车,故“三公”经费支出决算大于上年决算数。
1. 公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行维护费支出决算为39.44万元,完成全年预算41万元的96.2%,比上年决算数增加37.31万元,增长1,751.6%,其中:公务用车购置支出决算为35.93万元,完成全年预算36万元的99.8%,比上年决算数增加35.93万元,增长--(基数为0,不可比),公务用车运行维护费支出决算为3.51万元,完成全年预算5万元的70.2%,比上年决算数增加1.38万元,增长64.8%。
2.公务接待费。全年预算数为0.00万元,决算支出为0.00万元,完成全年预算数的0.00%,主要原因是:根据厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。2022年度支出数为0.00万元,相比持平,主要原因是:根据厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。
3.因公出国(境)费。全年预算数为0.00万元,决算支出为0.00万元,完成全年预算数的0.00%,主要原因是:根据厉行节约的要求,从严控制公务出国(境)行为。2022年度支出数为0.00万元,相比持平,主要原因是:根据厉行节约的要求,从严控制公务出国(境)行为。
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。