本部门预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。部门预算所列内容准确真实完整,依法接受区人大监督。
一、主要职能
罗湖区科技创新局主要职责是贯彻执行国家、省、市有关科技及信息化的法律、法规和方针、政策,拟订本区促进科技发展和自主创新的政策措施并组织实施。负责引导和协助辖区企业申报(申请)国家、市高新技术企业、等各类企业资质认定、专项资金、补助、科技专项扶持计划和科研项目、科学技术奖励;指导、协调辖区科技创业园区的管理和服务工作。组织协调辖区企事业单位开展技术合作、交流、交易等活动,引导辖区企业开展产学研合作,组织开展科技类奖项的评审和奖励工作。按规定管理和使用本区科技创新扶持资金及其他科学技术专项经费;制订本区软科学研究管理制度,负责辖区软科学研究项目的各项管理工作。
二、机构编制及交通工具情况
深圳市罗湖区科技创新局,行政单位,内设科室:科技服务科、科技创新科、区科协办公室、局办公室。单位行政编人数 14人,在编制人数 14人;雇员编制1人,在编人数1人;实有退休人员6人;其他聘用人员2人。实有公务用车1辆。
三、2017年主要工作目标及任务
本单位2017年主要工作目标包括:
(一)全力建设大梧桐新兴产业带:1、成立区大梧桐新兴产业带建设领导小组,统筹协调推进大梧桐新兴产业带建设,形成全区合力助推产业带发展。2、产业布局与园区规划综合规划布局,推动新兴产业集聚发展。强化城市更新产业规划,推动产业园区升级,推进第二批园区建设工作。3、强化园区服务,优化服务职能,坚持大项目、大企业驱动招商引资策略,深化战略合作,推动企业总部落地发展。4、全面落实创新驱动发展总体方案,支持辖区重点企业、研发机构与企事业单位,结合重大项目引进国家、省级创新载体或分支机构。
(二)全面打造“智慧城区”:1、优先在智慧政务、智慧城区管理和智慧民生服务下功夫,快速推进智慧罗湖建设。2、出台“智慧罗湖”具体实施方案,推动智慧政务发展,强力推进电子政府一级平台应用,形成主题鲜明的智慧政务应用体系。3、建设数据治理与交换平台,提升对多元采集非结构化数据资源处理能力,构建政务大数据体系。4、推动政务大数据的共融共享,强化大数据挖掘与应用。5、建设城区运行与指挥中心和城区管理与社会治理一体化平台,统筹协调城区管理、社会事件处置、应急响应等城区运行事件。6、进一步推进电子防控1918个视频的建设工作,实现城市精细化管理,优化城市管理手段。7、推进全区对外服务统一APP建设,推动网上申报、审批100%。8、推进证照入库,实现所有历史证照数据导入或补录入库,推动证照数据共享互认,探索入库的非区级发证而经验证的证照共享互认机制。9、尝试引入市场化成熟的智慧教育平台推动智慧教育。10、建设区级呼叫中心,研究区级呼叫中心建设方案,承担全区对外咨询与服务。
四、2017年部门预算情况
2017年本单位部门预算规模为16,360万元,其中一般公共预算拨款16,360万元,基金预算0万元。具体包括:
(一)基本支出495.12万元。具体支出内容如下:
1、工资福利支出380.56万元,主要是在职人员工资福利支出。
2、对个人和家庭的补助80.75万元,主要是离退休人员工资福利支出。
3、公用经费33.81万元,主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。
(二)项目支出15,864.88万元。其中:
1、罗湖区电子防控二类监控点项目取电工程维护经费主要用于其他技术研究与开发支出。
2、科协科普经费主要用于科普活动。
3、预算准备金10万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,按照项目支出的5%以内的规模预留。
4、专项性项目支出10,232万元,主要是纳入部门预算内管理的专项资金,包括:
(1)节能减排经费(专项资金1)100万元,用于电能方面的节能减排;
(2)科技创新扶持资金(专项资金2)2000万元,用于符合深圳市及罗湖区科技创新扶持实施细则等方面;
(3)产业园经费(专项资金3)4032万元,用于产业园建设及大型项目招商引资的基础投入方面;
(4)引进扶持资金(专项资金4)4000万元,用于扶持新引进重大项目和重点企业方面。
(5)创新驱动经费(专项资金5)100万元,用于国高企业、创新载体、新型研究机构培育方面。
5、政府投资项目支出2,959.98万元,主要用于罗湖辖区内公共区域的视频监控基础建设,罗湖辖区智能停车引导系统的建设,电子防控信息系统建设,罗湖区“织网工程”的基础建设等支出。
五、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算14.49万元,与2016年持平。
(一)因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
(二)公务接待费。2017年预算数11.34万元,与2016年持平。
(三)公务用车购置和运行维护费。2017年预算数3.15万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年持平,;公务用车运行维护费2017年预算数3.15万元,与2016年持平。
六、2017年部门预算附表