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为进一步规范内部审计管理工作,压实各单位内部审计主体责任,健全完善常态化内部监督体系,有效防范化解财务运行和内部管控各类风险,持续提升基层内审工作质效,2026年9月上旬,罗湖区审计局正式启动内部审计专项检查工作。
本次专项检查立足内部审计工作规范化建设要求,明确了检查范围、重点内容和工作时限,确保检查工作有序规范推进。检查初期,工作人员重点围绕各单位内部审计体制机制建立健全情况、机构人员配备情况、内部审计业务开展情况、内部审计效能发挥情况、内部审计档案资料归档管理等工作开展摸底排查。检查组通过列表自评打分、逐项梳理、初步核查、沟通问询等方式,全面摸清各单位内部审计工作基本现状,精准摸排基础性、苗头性、倾向性问题,分类梳理问题清单,为后续深度核查改打下坚实基础。
下一步,将稳步推进专项检查各项流程,持续细化核查内容,从严从细排查各类风险隐患,全程坚持以查促规范,切实提升各单位内部审计规范化、精细化管理水平,充分发挥内部审计事前预防、事中管控的监督保障作用。