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近年来,区委巡察机构与区审计局深化“巡审联动”,积极推动巡察监督与内部审计监督贯通融合,健全“巡察前预审、巡察中协同、巡察后提质”全链条联动机制,全面提升基层监督治理效能。截至目前,已指导出具审计报告17份,内审查出问题246个,提出内审建议111条。
(一)前置内审赋能,实现巡前精准蓄力。在巡察进驻前,指导被巡察单位聚焦关键业务、重点项目、核心资金、廉洁风险易发环节等方面先行开展内审,提前排查潜在风险隐患,为后续巡察进驻、精准发现问题筑牢基础,确保有限资源精准投放于高风险领域。
(二)全程协同督导,保障巡中提质增效。巡察期间,专人跟进被巡察单位内审工作开展情况,围绕内审工作程序、核查方法、问题取证、定性研判等关键环节开展专业化指导,督促被巡察单位报送审计报告等核心资料,实现监督信息实时共享、问题线索互通互补,构建双向联动、精准发力的监督格局。
(三)深化闭环整改,筑牢巡后治本根基。督促被巡察单位深挖问题根源、逐项剖析症结,举一反三,推动单点问题整改向同类问题整治、全域规范治理延伸,持续完善单位内部治理体系,全面提升基层规范化治理水平。