2025年6月至10月,为充分发挥审计对街道资金、资产、资源及权力运行的监督职能,罗湖区审计局扎实开展街道基层财政管理情况专项审计调查,全面摸排辖区十个街道情况,助力各街道完善基层治理体系、强化财政财务管理、夯实内部控制基础。一是紧盯预算管理规范性,以街道年度预算编制、执行、调整及决算为核心,重点核查预算编制精细化、预算支出刚性约束、落实过“紧日子”要求等情况,筑牢财政安全防线。二是聚焦政策落实与资金效益,重点核查重大民生工程、民生微实事、城市管养服务等民生项目的资金使用和绩效情况,护航民生福祉落地见效。三是关注政府采购及内控制度,重点核查政府采购流程规范性、内控制度建设完整性、风险防控措施有效性,推动构建长效监管机制。四是严管资源资产安全,通过“台账核对+实地盘点+产权核查”,排查资产监管漏洞和资产长期闲置浪费问题,守护基层“集体家底”,促进存量资产盘活提质。本次审计坚持“边审计、边整改、边规范”原则,实时跟踪整改进度,推动各街道从“个案整改”向“系统治理”转变,促进各街道基层治理更加精细高效,充分发挥财政审计建设性作用。