为进一步加强对各单位的内部审计工作的监督与指导,切实提升内部审计工作的规范性和实效性,2025年9月下旬,罗湖区审计局组建专项检查组,对部分单位开展了内部审计工作情况的专项检查。
本次检查聚焦内部审计工作的制度基础、流程管控与价值发挥三大核心。在具体实施中,检查组秉持客观、审慎的原则,综合运用了多种核查手段:一是深度查阅资料,系统审阅了各单位近年的内部审计工作制度、审计报告等书面材料,评估其制度建设的完备性与执行的一致性。二是深入沟通交流,与相关工作人员进行了交谈,了解内部审计工作的独立性与权威性保障、工作中面临的实际困难以及审计建议的采纳与落实情况。三是仔细观察核查,对审计发现问题的追踪验证机制、审计程序的关键环节进行了核查,力求全面、准确地掌握第一手信息。检查重点紧紧围绕内审机构的设置与人员配备是否合规、审计程序从计划到取证再到报告的全过程是否严谨规范、审计发现问题的整改是否闭环管理并触及根源,以及内审成果在促进单位完善内控、防范风险和提质增效方面的实际贡献度。