2025年3月5日,罗湖区审计局向全区各单位发送了审计查出共性问题清单和制度完善清单,对近年来审计查出的普遍性、典型性问题进行了系统归纳,并提出了制度完善建议,旨在进一步巩固审计整改成果,推动财政财务管理规范化、制度化建设。
审计查出共性问题清单聚焦贯彻落实中央和省市重大方针政策执行、重大经济决策、预算管理、政府采购等10个方面66个典型问题,详细列明每个问题的具体表现形式,为各单位开展自查自纠提供精准指引,助力提升风险防范意识和内部管理水平。制度完善清单则从重大决策、财务管理、政府采购、工程项目管理等七大方面提出31条制度完善建议,逐条列明参考法律法规、关键风险点和注意事项,为各单位健全内部制度、堵塞管理漏洞提供切实可行的参考,推动审计整改成果转化为治理效能。
此次“双清单”是罗湖区深化审计整改成果运用、推动制度建设的重要举措。通过对照清单开展自查自纠和制度完善,督促全区各单位进一步规范权力运行,提升管理水平,为区域高质量发展提供坚实保障。