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罗湖区二〇一〇年度财政支出预算(草案)

发布时间:2010-09-19

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   罗湖区二○一○年度财政支出预算(草案)
附表四单位:万元
支出项目2010年预算2009年预算比2009年预算增减比2009年预算增长%2009年实绩比2009年实绩增减比2009年实绩增长%
一、预算支出合计406830 396464 10366 2.61 516113 -109283 -21.17
    一般公共服务65431 62499 2932 4.69 71176 -5745 -8.07
    国防957 955 2 0.21 1190 -233 -19.58
    公共安全66087 65412 675 1.03 68489 -2402 -3.51
    教育99604 90981 8623 9.48 106876 -7272 -6.80
    科学技术2953 2926 27 0.92 2920 33 1.13
    文化体育与传媒3291 2970 321 10.81 3677 -386 -10.50
    社会保障和就业40029 37256 2773 7.44 39049 980 2.51
    医疗卫生20904 24409 -3505 -14.36 25924 -5020 -19.36
    环境保护1722 1613 109 6.76 1853 -131 -7.07
    城乡社区事务27282 44427 -17145 -38.59 109369 -82087 -75.06
    农林水事务2791 2710 81 2.99 2965 -174 -5.87
    交通运输15000 10000 5000 50.00 15000 0  
    采掘电力信息等事务937 854 83 9.72 1082 -145 -13.40
    住房保障支出16000 1000 15000 1500.00 1000 15000 1500.00
    预备费8000 8000 0 0.00  8000  
    其他支出35842 40452 -4610 -11.40 65543 -29701 -45.32
二、上解支出50000 46000 4000 8.70 35391 14609 41.28
财政总支出456830 442464 14366 3.25 551504 -94674 -17.17
增设预算周转金       
当年收支结余268 168 100 59.52 168 100 59.52
当年安排财力总计457098 442632 14466 3.27 551672 -94574 -17.14